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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000543
Nro. de Timbrado
15490154
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.586.205
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 68.341
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-23011-21-207974
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.081.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.116.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte