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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037475
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 3.937.886
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.401
IVA
₲ 75.417

Retención DNCP
₲ 14.986
Retención IVA
₲ 22.625
Retención Renta
₲ 115.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-169483
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.138.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.822.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas