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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002129
Monto de la Factura
₲ 2.094.000
Nro. de Orden de Pago
9329
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.356
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.462
Retención IVA
₲ 57.109
Retención Renta
₲ 38.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77503
Monto Contrato
₲ 23.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.306.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.163.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado