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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
9319
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
IVA
₲ 709.091

Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77093
Monto Contrato
₲ 24.205.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.205.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.088.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado