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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 15.030.000
Nro. de Orden de Pago
23699
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.293.257
IVA
₲ 1.366.363

Retención DNCP
₲ 53.561
Retención IVA
₲ 409.909
Retención Renta
₲ 273.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
095/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-105062
Monto Contrato
₲ 295.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.390.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284832
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional. (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf