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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002708
Nro. de Timbrado
11041949
Monto de la Factura
₲ 12.072.000
Nro. de Orden de Pago
40915
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.480.252
IVA
₲ 1.097.453

Retención DNCP
₲ 43.020
Retención IVA
₲ 329.237
Retención Renta
₲ 219.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
095/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-105062
Monto Contrato
₲ 295.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.390.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284832
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional. (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf