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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-00000021
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
23466
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 1.818.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
176/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-112077
Monto Contrato
₲ 273.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.521.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.570.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286892
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion por Fibra Optica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf