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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004313
Monto de la Factura
₲ 76.940.000
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.491.909
IVA
₲ 6.994.545

Retención DNCP
₲ 349.727
Retención IVA
₲ 2.098.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-215688
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.224.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari