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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039538
Monto de la Factura
₲ 39.507.700
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.250.637
IVA
₲ 3.591.609
Retención DNCP
₲ 179.580
Retención IVA
₲ 1.077.483
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-217650
Monto Contrato
₲ 856.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.737.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.528.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416034
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari