Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004252-255/6
Monto de la Factura
₲ 22.522.550
Nro. de Orden de Pago
9317
Fecha de Orden de Pago
15-11-2012
Fecha Emisión Cheque
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.440.649
IVA

Retención DNCP
₲ 81.901
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46946
Monto Contrato
₲ 225.208.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.996.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.177.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas y tonner add referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado