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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 38.584.500
Nro. de Orden de Pago
20197404
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.343.792
IVA
₲ 3.507.682

Retención DNCP
₲ 136.098
Retención IVA
₲ 1.052.305
Retención Renta
₲ 1.052.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
7610
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-176321
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.781.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356723
Nombre de la Licitación
lco1021_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de la ANDE ubicados en Asunción y Área Metropolitana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande