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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015186
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. de Orden de Pago
2021319
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.267.007
IVA
₲ 990.909

Retención DNCP
₲ 38.447
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 297.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
7564/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170511
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.507.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.411.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341611
Nombre de la Licitación
Lco1001_Servicio de Reparación de Radiadores de Vehiculos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande