Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012343
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
20197612
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.456
IVA
₲ 304.545

Retención DNCP
₲ 11.816
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 91.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
7564/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170511
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.507.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.411.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341611
Nombre de la Licitación
Lco1001_Servicio de Reparación de Radiadores de Vehiculos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande