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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-008854
Monto de la Factura
₲ 20.897.363
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
14-04-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.897.363
IVA

Retención DNCP
₲ 74.471
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-4354
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.063.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.762.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198393
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac