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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009787
Nro. de Timbrado
14830052
Monto de la Factura
₲ 2.410.250
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.280
IVA
₲ 219.114
Retención DNCP
₲ 8.502
Retención IVA
₲ 65.734
Retención Renta
₲ 65.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172591
Monto Contrato
₲ 199.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.334.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.785.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica