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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-02146
Nro. de Timbrado
14034392
Monto de la Factura
₲ 30.755.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
18-06-2020
Fecha Emisión Cheque
18-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.968.973
IVA
₲ 2.795.909

Retención DNCP
₲ 108.481
Retención IVA
₲ 838.773
Retención Renta
₲ 838.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183289
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.344.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.514.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371702
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil