Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003352
Nro. de Timbrado
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 66.250.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.402.682
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 233.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
004-2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170091
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.482.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.708.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355510
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS".PLURIANUAL 2019, 2020 y 2021.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales