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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040547
Nro. de Timbrado
13053264
Monto de la Factura
₲ 454.000
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.635
IVA
₲ 41.273
Retención DNCP
₲ 1.601
Retención IVA
₲ 12.382
Retención Renta
₲ 12.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172719
Monto Contrato
₲ 46.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.185.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.666.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica