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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046931
Nro. de Timbrado
14044522
Monto de la Factura
₲ 148.000
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.405
IVA
₲ 13.455

Retención DNCP
₲ 522
Retención IVA
₲ 4.036
Retención Renta
₲ 4.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172719
Monto Contrato
₲ 46.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.185.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.666.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica