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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018211
Monto de la Factura
₲ 2.749.950
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
27-10-2012
Fecha Emisión Cheque
27-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.387
IVA

Retención DNCP
₲ 10.563
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-48959
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.744.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.374.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta