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Datos del Pago

Nro. de Factura
0040020000123
Monto de la Factura
₲ 7.765.600
Nro. de Orden de Pago
8344
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.237.539
IVA
₲ 705.964

Retención DNCP
₲ 27.109
Retención IVA
₲ 211.789
Retención Renta
₲ 282.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238124
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.345.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.625.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434699
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia