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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000111
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 2.943.950
Nro. de Orden de Pago
2773
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.586
IVA
₲ 267.632

Retención DNCP
₲ 10.277
Retención IVA
₲ 80.290
Retención Renta
₲ 107.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.174

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238124
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.912.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.849.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434699
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia