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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006038
Nro. de Timbrado
14051168
Monto de la Factura
₲ 8.115.787
Nro. de Orden de Pago
16587
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.637.324
IVA
₲ 737.799

Retención DNCP
₲ 35.783
Retención IVA
₲ 221.340
Retención Renta
₲ 221.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
729/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-194247
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.590.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.245.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380947
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf