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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3039
Nro. de Timbrado
11169229
Monto de la Factura
₲ 2.194.460
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.892
IVA
₲ 199.496

Retención DNCP
₲ 7.820
Retención IVA
₲ 59.849
Retención Renta
₲ 39.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-106832
Monto Contrato
₲ 63.854.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.301.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero