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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000203
Monto de la Factura
₲ 69.934.000
Nro. de Orden de Pago
77620
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.505.963
IVA
₲ 6.357.636

Retención DNCP
₲ 249.219
Retención IVA
₲ 1.907.291
Retención Renta
₲ 1.271.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-24005-14-91415
Monto Contrato
₲ 187.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.356.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal