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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-025-16690/16766
Nro. de Timbrado
14302110
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500011727
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.739.636
IVA
₲ 25.454.545

Retención DNCP
₲ 987.636
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 7.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
PR/DL 93/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-190827
Monto Contrato
₲ 728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.723.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CICLOHEXANO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar