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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009521
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.363
IVA
₲ 136.364

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-88533
Monto Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.291.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.318.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273888
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay