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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009581
Monto de la Factura
₲ 3.533.578
Nro. de Orden de Pago
2005
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.637
IVA
₲ 76.578

Retención DNCP
₲ 13.828
Retención IVA
₲ 22.973
Retención Renta
₲ 69.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94271
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.416.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.956.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay