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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 249.600.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.346.909
IVA
₲ 22.690.909

Retención DNCP
₲ 907.636
Retención IVA
₲ 6.807.273
Retención Renta
₲ 4.538.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-99216
Monto Contrato
₲ 249.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.346.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274028
Nombre de la Licitación
LCO 50/2014 - ADQUISICION DE LUCES PARA SALAS DEL CENTRO CULTURAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay