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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000925
Nro. de Timbrado
14416555
Monto de la Factura
₲ 13.690.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
05-04-2021
Fecha Emisión Cheque
05-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.894.984
IVA
₲ 1.244.545

Retención DNCP
₲ 48.288
Retención IVA
₲ 373.364
Retención Renta
₲ 373.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-188921
Monto Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.545.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual