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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048871
Nro. de Timbrado
14228146
Monto de la Factura
₲ 101.750.000
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.841.100
IVA
₲ 9.250.000

Retención DNCP
₲ 358.900
Retención IVA
₲ 2.775.000
Retención Renta
₲ 2.775.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-20-196383
Monto Contrato
₲ 101.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.841.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual