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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004171
Monto de la Factura
₲ 6.667.915
Nro. de Orden de Pago
2375
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.280.691
IVA
₲ 606.174

Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 181.852
Retención Renta
₲ 181.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-171657
Monto Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.567.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356056
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL AISP AD-REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac