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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
CJB/ADM 13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-89739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.945.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.557.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios