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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 1.023.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.380
IVA
₲ 93.000

Retención DNCP
₲ 3.720
Retención IVA
₲ 27.900
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
CJB/ADM 13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-89739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.945.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.557.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios