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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 2.485.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.189
IVA
₲ 225.909

Retención DNCP
₲ 8.856
Retención IVA
₲ 67.773
Retención Renta
₲ 45.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
CJB/ADM 13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-89739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.945.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.557.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios