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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
IVA
₲ 34.545

Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
CJB/ADM 14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-89740
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.163.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios