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Datos del Pago

Nro. de Factura
10586
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.481
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 179.999
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
29-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-77792
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.767.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.298.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas