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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100145961
Nro. de Timbrado
12607150
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.257
IVA
₲ 162.727
Retención DNCP
₲ 6.379
Retención IVA
₲ 48.819
Retención Renta
₲ 32.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-146728
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.244.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.432.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah