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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
16409620
Monto de la Factura
₲ 83.449.360
Nro. de Orden de Pago
3013
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.621.684
IVA
₲ 7.586.305

Retención DNCP
₲ 303.452
Retención IVA
₲ 2.275.892
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.172.468
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22006-23-235090
Monto Contrato
₲ 417.246.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.042.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.909.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436181
Nombre de la Licitación
REFACCION DE 5 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN DE LA COMPAÑIA SAN MARCOS DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa