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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001081
Monto de la Factura
₲ 60.438.800
Nro. de Orden de Pago
2874
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.219.023
IVA
₲ 5.494.436

Retención DNCP
₲ 219.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-180994
Monto Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.419.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371123
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari