Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001093
Monto de la Factura
₲ 3.828.800
Nro. de Orden de Pago
2920
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.877
IVA
₲ 348.073

Retención DNCP
₲ 13.923
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-180994
Monto Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.419.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371123
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari