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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 39.598.521
Nro. de Orden de Pago
2687
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.454.526
IVA
₲ 3.599.865

Retención DNCP
₲ 143.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-181222
Monto Contrato
₲ 484.046.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.046.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.285.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368594
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCACION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari