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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085025
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
2615
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
IVA
₲ 490.909

Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165092
Monto Contrato
₲ 242.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.034.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.558.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia