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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-0020000539
Nro. de Timbrado
13166598
Monto de la Factura
₲ 20.967.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.749.390
IVA
₲ 1.906.091

Retención DNCP
₲ 73.956
Retención IVA
₲ 571.827
Retención Renta
₲ 571.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158889
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.174.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.598.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central