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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041718/416541828
Nro. de Timbrado
14464992
Monto de la Factura
₲ 18.069.719
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.347.140
IVA
₲ 414.764
Retención DNCP
₲ 68.501
Retención IVA
₲ 124.429
Retención Renta
₲ 529.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-188292
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.908.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.862.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp