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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000894
Nro. de Timbrado
14298741
Monto de la Factura
₲ 214.584.669
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.393.919
IVA
₲ 19.507.697

Retención DNCP
₲ 756.899
Retención IVA
₲ 5.852.309
Retención Renta
₲ 5.852.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.729.233
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-195507
Monto Contrato
₲ 318.709.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.902.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.683.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376993
Nombre de la Licitación
MEJORMIENTO ADMINISTRACION DE ADUANA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas