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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000911
Nro. de Timbrado
14298741
Monto de la Factura
₲ 54.161.486
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.016.181
IVA
₲ 4.923.771

Retención DNCP
₲ 191.042
Retención IVA
₲ 1.477.132
Retención Renta
₲ 1.477.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-195507
Monto Contrato
₲ 318.709.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.902.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.683.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376993
Nombre de la Licitación
MEJORMIENTO ADMINISTRACION DE ADUANA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas