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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000332
Nro. de Timbrado
14609206
Monto de la Factura
₲ 1.813.465
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.805.223
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.594
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-22008-21-199464
Monto Contrato
₲ 831.813.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.057.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.032.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394158
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones