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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046929
Monto de la Factura
₲ 9.408.810
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.374.596
IVA
₲ 855.346

Retención DNCP
₲ 34.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-122509
Monto Contrato
₲ 248.478.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.257.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.369.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari