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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-022639
Monto de la Factura
₲ 1.914.000
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.000
IVA

Retención DNCP
₲ 6.821
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-30317
Monto Contrato
₲ 1.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.914.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219041
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac